Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen

Haushaltsdiagramm

-696.645,37 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-696.645,37 €
67,36%
-229.765,01 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-229.765,01 €
22,22%
-100.328,03 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-100.328,03 €
9,70%
-4.771,01 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-4.771,01 €
0,46%
-1.644,16 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.644,16 €
0,16%
1.000 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.000 €
0,10%
Eine Ebene Höher
  • 15 Transferaufwendungen
    -696.645,37 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -229.765,01 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -100.328,03 €
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -4.771,01 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -1.644,16 €
  • 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    1.000 €
  • Summe
    -1.032.153,58 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Ordentliche Erträge
1.000 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-1.033.153,58 €
18: Ordentliches Ergebnis
-1.032.153,58 €
Finanzergebnis
19: Finanzerträge
0 €
20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0 €
21: Finanzergebnis
0 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-1.032.153,58 €
25: Außerordentliches Ergebnis
0 €
26: Jahresergebnis
-1.032.153,58 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.034.870,17 €
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
-1.034.870,17 €
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
0 €